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毓恬冠佳: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 01:28:55

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对上海毓恬冠佳科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司于该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-04-02

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