来源:证券之星公司公告
2026-03-28 18:37:11
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会2025年度召开会议9次,审议通过25项议案,审阅9项报告,审核2024年及2025年各季度财务报表,推动修订会计制度,加强财务管理。委员会监督内部控制有效性,听取内部审计工作汇报,审议多项重点领域审计报告,督促问题整改。续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为2025年度审计机构,评估其独立性与专业性,审阅审计工作计划及执行情况。在2025年度财务报告审计中,委员会与会计师事务所充分沟通审计计划、重点事项及内控情况,认为财务报告真实、准确、完整反映财务状况。
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