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时代新材: 2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-28 15:07:54

毕马威华振会计师事务所对株洲时代新材料科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。同时指出内部控制存在固有局限性,未来有效性存在一定风险。

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