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来源:证券之星公司公告
2026-03-27 14:06:52
安永华明会计师事务所对中芯国际集成电路制造有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制存在固有局限性,不能完全防止错报。注册会计师责任包括发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。
证券之星公司公告
2026-03-27
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