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若羽臣: 内部控制及风险管理制度内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-25 01:52:52

广州若羽臣科技股份有限公司制定了内部控制及风险管理制度,明确了内部控制的目标,包括保证经营管理合法合规、提高经营效率、确保财务报告真实完整、保护资产安全以及实现发展战略。制度规定了内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和独立性原则,并涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,审计委员会和内部审计部门履行监督职责。制度还要求建立重大风险预警机制和反舞弊机制,定期开展内部控制评价并编制自我评价报告。

证券之星资讯

2026-03-24

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