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丽珠集团: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-25 01:32:55

丽珠医药集团股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行监督,认为其具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力,已按审计准则完成公司2025年度财务报告及内部控制审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过会议和沟通,审查了审计计划、执行情况等事项,确保审计工作规范、客观、及时。

证券之星资讯

2026-03-24

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