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新乳业: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-22 17:34:55

毕马威华振会计师事务所对新希望乳业股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见。

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