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普冉股份: 普冉半导体(上海)股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 06:23:39

2025年度,普冉半导体(上海)股份有限公司董事会审计委员会严格依照相关法律法规及公司章程规定,勤勉履职,召开了五次会议,审议了公司年度财务报告、内部控制评价报告、审计机构选聘、关联交易预计、资产减值准备计提及重大资产重组等相关事项。委员会对外部审计工作进行了监督与评估,认为立信会计师事务所勤勉尽责;指导内部审计工作,确认内控体系运行有效;审核关联交易、财务报告及重大事项,确保真实、公允反映公司状况,未发现损害股东利益的情形。

证券之星资讯

2026-03-20

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