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海油工程: 海油工程2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 06:17:09

中审众环会计师事务所对海洋石油工程股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,海油工程在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具有风险。

证券之星资讯

2026-03-20

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