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海油工程: 海油工程董事会审计委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 06:11:22

海油工程董事会审计委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况进行报告。中审众环对公司2025年度财务报表进行了审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注,并对公司控股股东及其他关联方资金占用、募集资金使用等情况出具审计意见。审计委员会审阅了审计计划,监督审计过程,认为中审众环严格执行审计准则,程序到位,发表的标准无保留审计意见基于充分、适当的审计证据。审计团队具备专业胜任能力,保持了独立性,按时完成审计工作。

证券之星资讯

2026-03-20

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