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恒铭达: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 05:40:48

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况进行报告。致同所具备执业资质和专业能力,被聘任为公司2025年度审计机构,已完成年度财务报告、内部控制审计等工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会全程监督并沟通审计范围、进度及重点事项,认为其审计工作客观、公正,切实履行了监督职责。

证券之星资讯

2026-03-20

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