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来源:证券之星公司公告
2026-03-21 05:40:06
紫金矿业集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,未发现财务或非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖集团总部及多家重点权属单位,资产总额和营业收入占比分别为86.69%和95.76%。公司持续完善治理结构,推进内控体系与全球化运营融合,强化重点领域监督和数智化审计建设。上年度发现的一般缺陷已整改完毕。
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2026-03-21
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