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来源:证券之星公司公告
2026-03-21 05:29:59
紫金矿业集团股份有限公司发布《内部审计管理制度》,明确内部审计工作规范,涵盖审计范围、职责权限、审计类型与程序、报告流程、质量控制、档案管理及职业道德等内容。制度适用于集团公司及权属企业,设立审计与监督委员会及审计监察部,实施例行审计、任期经济责任审计和专项审计,强化内部控制、风险管理与合规监督。被审计单位需配合整改,拒不执行将被追责。
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2026-03-21
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