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紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 05:06:04

德勤华永会计师事务所对紫金矿业集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时报告指出内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况。

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证券之星资讯

2026-03-20

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