|

股票

恒铭达: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 05:03:08

致同会计师事务所对苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

证券之星资讯

2026-03-20

首页 股票 财经 基金 导航