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联迪信息: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 03:59:42

南京联迪信息系统股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,报告显示截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系要求,对内部控制的有效性进行了评价,涵盖公司治理、组织架构、人力资源、财务报告、资金管理、采购销售、研发管理、对外投资、关联交易、信息披露等主要业务和事项。内部控制评价范围覆盖公司及全部合并子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。公司董事会认为,内部控制在所有重大方面保持有效,且评价基准日至报告发布期间未发生影响内部控制有效性的因素。

证券之星资讯

2026-03-20

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