来源:证券之星公司公告
2026-03-21 03:37:59
南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况专项报告。审计委员会由第三届调整为第四届,成员包括独立董事及董事,共召开5次会议,审议年报、季报、内控报告、续聘会计师事务所等事项。委员会审阅财务报告,认为其真实准确完整;监督评估外部审计机构工作,认为其独立公正;指导内部审计,评估内部控制有效性,认为内控体系健全有效;协调管理层、内外部审计沟通;监督关联交易,未发现损害公司利益情形。
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