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卧龙电驱: 卧龙电驱2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 03:17:56

信永中和会计师事务所对卧龙电气驱动集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

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证券之星资讯

2026-03-20

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