来源:证券之星公司公告
2026-03-21 02:36:06
悦康药业集团股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度审计工作履行了监督职责。容诚具备专业资质和执业能力,连续担任公司审计机构,完成了2025年度财务报表、内部控制有效性、非经营性资金占用、募集资金使用等情况的审计,并出具标准无保留意见审计报告。审计期间,审计委员会就审计计划、重点事项、发现问题等与会计师事务所保持沟通,认为其审计工作规范、客观、公正,切实履行了监督职责。
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2026-03-21
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