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合康新能: 内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 02:07:32

北京合康新能科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属子公司主要业务和事项,重点关注销售及收款、采购及付款、关联交易、担保管理、信息披露等高风险领域。报告期内未发现重大或重要内部控制缺陷,且自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。

证券之星资讯

2026-03-20

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