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宝鼎科技: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 02:01:40

宝鼎科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。公司已制定《内部控制评价办法》,并对内部控制缺陷认定标准进行了明确。报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷。

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