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宝鼎科技: 董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 02:00:06

宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行报告。大华所具备专业资质和执业能力,已按约定完成公司2025年度财务报告及内部控制审计,出具了标准无保留意见审计报告。审计期间,审计委员会与其就审计计划、重点事项、风险判断等进行了充分沟通,认为其独立、客观、公正地完成了审计任务,切实履行了监督职责。

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