来源:证券之星公司公告
2026-03-21 01:12:50
安永华明会计师事务所对上海昊海生物科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师责任是在审计基础上对内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。
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