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金徽酒: 金徽酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 00:49:23

金徽酒股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部下属子公司,涵盖组织架构、资金管理、采购、销售、财务报告等主要业务和高风险领域。内部控制审计意见与公司评价结论一致。2026年公司将继续加强内部审计和制度优化,提升风险管理水平。

证券之星资讯

2026-03-20

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