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金徽酒: 金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 00:37:37

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开5次会议,审议了2024年年度报告、2025年第一、第二、第三季度报告及相关审计报告,监督评估外部审计机构上会会计师事务所的执业情况,审查内部控制有效性,审核关联交易事项,审阅募集资金使用情况,持续提升内部审计工作质量,确保公司财务报告真实、准确、完整,促进公司规范运作。

证券之星资讯

2026-03-20

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