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建科院: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 22:20:41

立信会计师事务所对深圳市建筑科学研究院股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,建科院在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制存在固有局限性,且未来有效性存在一定风险。

证券之星资讯

2026-03-20

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