来源:证券之星公司公告
2026-03-20 22:08:43
上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。安永华明具备专业胜任能力、独立性和诚信状况,被选聘为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构。审计委员会在审计过程中审阅工作计划,沟通关键事项,听取审计汇报,并审议通过年度报告及内部控制评价报告议案。安永华明遵循中国注册会计师审计准则,按时完成审计工作,出具的意见客观公正。
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