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中信银行(00998.HK):中信银行股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券港股公告摘要

2026-03-20 21:11:57

(原标题:中信银行股份有限公司内部控制审计报告)

本公告为中信银行股份有限公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条刊发的内部控制审计报告。报告由毕马威华振会计师事务所出具,编号为毕马威华振审字第2606815号,审计了中信银行截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。公告明确了企业董事会在建立健全和有效实施内部控制方面的责任,以及注册会计师在审计基础上发表意见的责任。同时指出,内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性,且未来有效性存在不确定性。本公告仅作参阅之用,不构成任何投资建议。

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