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博迈科: 容诚审字[2026]230Z0130号内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 20:59:38

容诚会计师事务所对博迈科海洋工程股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关规定,审计结果显示,博迈科在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了健全且有效的内部控制体系。

证券之星资讯

2026-03-20

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