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赤峰黄金: 赤峰黄金2025年年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 20:25:28

安永华明会计师事务所对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是发表审计意见并对非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

证券之星资讯

2026-03-20

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