|

股票

铁建重工: 中国铁建重工集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 20:20:21

致同会计师事务所对中国铁建重工集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券港股公告摘要

2026-03-20

证券之星资讯

2026-03-20

首页 股票 财经 基金 导航