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大智慧: 内部控制审计报告书内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 20:14:28

中兴华会计师事务所对上海大智慧股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,大智慧公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。事务所依据审计准则执行了审计工作,未发现重大缺陷。

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