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宝鼎科技: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 19:49:41

大华会计师事务所对宝鼎科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,宝鼎科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

证券之星资讯

2026-03-20

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