|

股票

聚灿光电: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 19:41:47

聚灿光电科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,重点关注应收账款坏账损失、存货跌价损失和汇率变动等高风险领域。会计师事务所出具了内部控制审计报告,确认公司财务报告内部控制有效。

证券之星资讯

2026-03-20

首页 股票 财经 基金 导航