来源:证券之星公司公告
2026-03-20 03:52:44
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责,审查其独立性、专业胜任能力及服务质量。致同完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计,出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会全程监督审计过程,审议年度报告并提交董事会。公司采用单一来源采购方式选聘致同为2025年度审计机构,经审查其资质、执业能力、诚信状况等符合要求。
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