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ST炼石: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 02:52:50

炼石航空科技股份有限公司基于2025年12月31日为基准日,对公司内部控制的有效性进行了自我评价。报告显示,公司已按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及主要子公司,覆盖组织架构、资金管理、采购、销售、财务报告等关键业务流程。公司董事会认为内部控制运行有效,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务信息真实完整。

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