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海通发展: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建海通发展股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 23:01:05

致同会计师事务所对福建海通发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星公司公告

2026-03-20

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