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华润江中: 华润江中2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 22:58:21

毕马威华振会计师事务所对华润江中药业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,内部控制存在固有局限性,不能保证防止或发现所有错报,且未来有效性存在一定风险。

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证券之星公司公告

2026-03-20

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