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天士力: 天士力2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 22:56:43

毕马威华振会计师事务所对天士力医药集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能性。

证券之星公司公告

2026-03-20

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