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来源:证券之星公司公告
2026-03-19 22:51:06
华润江中药业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已对发现的一般缺陷制定整改措施,上年度缺陷已完成整改。内部控制审计意见与公司评价结论一致。
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