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中稀有色: 董事会审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履职情况监督报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 22:47:15

广晟有色金属股份有限公司董事会审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计资质及工作履行了监督职责。委员会审查了大华及其项目人员的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及执业质量,认为其具备为公司提供审计服务的能力。在审计过程中,委员会与大华进行了审前沟通,审阅了审计计划,监督审计进展,听取问题汇报,并在初步审计意见出具后审阅了年度财务会计报表。最终确认大华出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、完整,同意提交董事会审议。委员会认为大华遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计任务。

证券之星公司公告

2026-03-20

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