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海通发展: 福建海通发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 22:45:02

福建海通发展股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司及全部主要子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注采购、销售和资金管理等高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为定量和定性两类,报告期内存在少量一般缺陷,均已及时整改,未对财务报告产生实质性影响。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。

证券之星公司公告

2026-03-20

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