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旭光电子: 旭光电子董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 22:09:21

成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会对四川华信(集团)会计师事务所2025年度审计履职情况进行了监督与评估。华信具备专业资质和执业能力,审计过程中保持独立性,按时出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审前、审中、审后全程沟通监督,认为其客观、公正地完成了年报审计及相关专项核查工作。委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责。

证券之星公司公告

2026-03-19

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