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旭光电子: 旭光电子董事会审计委员会2025年度履职报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 22:06:46

成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告中,审计委员会由五名成员组成,全年召开四次会议,审议了2024年度财务报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告及2025年度审计计划,并审阅各季度财务报告和内部审计报告。委员会认为公司财务报告真实公允,外部审计机构四川华信(集团)会计师事务所独立合规,内部审计与内部控制有效运行,建议续聘该所为2025年度审计机构,并协调管理层与审计机构沟通,确保审计工作顺利开展。

证券之星公司公告

2026-03-19

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