来源:证券之星公司公告
2026-03-19 21:52:04
容诚会计师事务所对江河创建集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,江河集团在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性的推测具有风险。
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