来源:证券之星公司公告
2026-03-19 21:48:08
毕马威华振会计师事务所对昆药集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,昆药集团在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计意见基于截至2025年12月31日的情况,出具日期为2026年3月18日。
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2026-03-19
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