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久盛电气: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 20:13:24

立信会计师事务所对立久盛电气股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。内部控制存在固有局限性,不能完全防止错报。

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