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英思特: 内部审计管理制度内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-18 19:22:36

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计工作职责、范围、权限及程序。制度适用于公司各事业部、职能部门、全资及控股子公司、分公司,旨在加强财务收支及经济活动的真实性、合法性与效益性监督。审计部在审计委员会领导下独立行使监督权,负责年度审计计划实施、内部控制评审、专项审计及整改建议提出等。内部审计人员需具备专业能力,依法履职,受法律保护。审计档案由内部审计人员负责归档与保管,具体办法参照公司档案管理制度执行。

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