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中新赛克: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-18 00:10:25

立信会计师事务所对立信会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳市中新赛克科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,中新赛克按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-03-20

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