来源:证券之星公司公告
2026-03-17 22:02:23
珠海世纪鼎利科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司内部控制体系在所有重大方面保持有效,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。评价范围涵盖公司本部及子公司,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、研发、财务报告等主要业务流程,重点关注应收账款、合同、资产减值、投资等高风险领域。公司已建立内部审计机制,由审计委员会监督,确保内部控制持续改进。
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